|
Zmluva |
022024
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
17.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
Objednávka |
042024
|
štartovné v súťaži Deň tanca Trenčianskeho kraja 2024
|
90,00 |
s DPH |
10.04.2024 |
Trenčianske osvetové stredisko |
|
|
|
10.04.2024 |
|
Objednávka |
052024
|
lektorovanie tvorivej dielne aplikovanej tvorivosti s názvom „Maľovanie pod klavírom“ pri príležitosti vystúpenia klavírneho virtuóza Ladislava Fančoviča
|
230,00 |
s DPH |
17.04.2024 |
Hlavina s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
Objednávka |
25
|
Elektrická gitara Harley Benton DC-600
|
203,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
Thomann GmBH |
|
|
|
05.09.2023 |
|
Objednávka |
35/2024
|
Príprava a lektorovanie otvorených hodín v rámci podujatie Predvianočný bazár s Luskáčikom
|
340,00 |
bez DPH |
03.12.2024 |
Atelier Hlavina s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
Faktúra |
10/2024
|
Dodávateľské faktúry 10/2024
|
|
s DPH |
31.10.2024 |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
Objednávka |
05/2025
|
Učebné pomôcky pre výtvarný odbor.
|
77,60 |
s DPH |
07.02.2025 |
Pece spol. s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
|
Objednávka |
04/2025
|
Fujitsu Esprimo D958SFF počítač
|
514,50 |
s DPH |
30.01.2025 |
authentic s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
Objednávka |
03/2025
|
Výkresy pre výtvarný odbor - AMT.
|
131,25 |
s DPH |
21.01.2025 |
GRAFCO s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
Objednávka |
022025
|
Fotopapier pre výtvarný odbor - AMT.
|
54,70 |
s DPH |
16.01.2025 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
Objednávka |
01/2025
|
Zapožičanie ručného náradia a lešenia.
|
2 445.52 |
s DPH |
02.01.2025 |
NOJOMA s.r.o. |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Objednávka |
38/2024
|
Predlžovacie káble
|
17,48 |
s DPH |
06.12.2024 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
|
Objednávka |
37/2024
|
Set 8 farebných fólií 50x40 cm
|
|
s DPH |
06.12.2024 |
Rašid Garipov |
|
|
|
06.12.2024 |
|
Objednávka |
36/2024
|
Wifi router
|
15,90 |
s DPH |
03.12.2024 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
Zmluva |
20241202
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
Faktúra |
12/2024
|
Dodávateľské faktúry 12/2024
|
|
s DPH |
31.12.2024 |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
Zmluva |
20241201
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
160,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
Michaela Craft |
|
|
|
06.12.2024 |
|
Objednávka |
34/2024
|
Vývoz a zneškodnenie odpadu
|
1 917,29 |
s DPH |
28.11.2024 |
TEDOs spol s r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
Objednávka |
33/2024
|
rekonštrukcia Jesenského sály - materiál, práce
|
3 528,23 |
s DPH |
25.11.2024 |
Martin Mucha MM Elektro |
|
|
|
03.12.2024 |
|
Objednávka |
32/2024
|
Sklenená drť - rôzne farby
|
42,00 |
s DPH |
19.11.2024 |
Pece spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |